区审计局2026年度上半年工作总结及下半年工作计划(完整版)

2026-06-02 10.00元 免费试读



区审计局2026年度上半年工作总结

今年以来,区审计局深入贯彻落实党中央关于审计工作的重大决策部署,按照全国审计工作会议和省、市审计工作会议精神,紧扣“十五五”开局之年的总体要求,以高质量审计监督护航全区经济社会高质量发展,各项工作稳步推进、成效明显。

一、上半年工作开展情况

(一)财政预算执行审计扎实推进

围绕积极财政政策落实落地,深入开展区本级财政预算执行审计,重点关注财政资金分配、支出绩效、债务管理等情况。截至5月底,共完成财政预算执行审计项目3个,审计资金总量约18.6亿元,发现并指出问题金额1.24亿元,提出审计建议21条,已督促整改问题金额0.87亿元,整改率70.2%。审计中重点关注党政机关贯彻落实过紧日子要求情况,查出2个部门存在公务接待超标、会议费管理不规范等问题,均已移交相关部门处理。

(二)政府投资审计覆盖面持续扩大

政府投资审计是区审计局的重要业务板块。上半年,共完成政府投资项目审计36个,其中预算标底审计15个、结算审计17个、峻工财务决算审计4个,送审金额合计5.43亿元,审定金额5.06亿元,核减金额3720万元,核减率6.85%。在审计方式上,积极推行“数据分析+现场核查”的数字化审计模式,对重点项目实行全过程跟踪审计,有效遏制了工程造价虚报、变更频繁等突出问题。

(三)经济责任审计持续强化

坚持把经济责任审计作为强化权力监督的重要抓手,深化对权力集中、资金密集领域领导干部的监督。上半年,共完成领导干部经济责任审计6人次,涉及镇街、区直部门主要负责人,审计查出问题金额2136万元,向纪检监察机关移送问题线索2条。审计中严格落实“三个区分开来”重要要求,客观审慎作出评价,在揭示问题的同时充分保护干部干事创业的积极性。

(四)专项审计调查深入开展

聚焦党委政府中心工作和群众关切,上半年共开展专项审计调查2项。一是开展民生资金专项审计调查,重点对社会救助、养老补贴、残疾人补贴等7类民生资金管理使用情况进行审查,涉及资金3280万元,发现资金管理不规范问题14个,查出疑似重复申领、冒领问题金额38.6万元,已全部移交相关主管部门处理。二是开展“两重”“两新”政策落实情况专项审计调查,重点关注超长期特别国债、大规模设备更新和消费品以旧换新等政策在我区的落实情况,发现部分项目存在进度滞后、资金拨付不及时等问题,提出改进建议8条,已向区政府专题报告。

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